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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-06 14:32

您好,借:以前年度損益調(diào)整- 
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)- 
貸:應(yīng)付賬款-

追問(wèn)

2024-07-06 14:42

這筆業(yè)務(wù)被認(rèn)定為虛列成本,應(yīng)付賬款怎么平賬呢

劉艷紅老師 解答

2024-07-06 14:44

你前面做這個(gè)材料是計(jì)入到哪里的了,沖這個(gè)就可以了

追問(wèn)

2024-07-06 14:47

不是很理解,能給一個(gè)完整的分錄嗎

劉艷紅老師 解答

2024-07-06 14:48

你現(xiàn)在不是要把以前的材料做轉(zhuǎn)出嗎,那前面收到肯定做賬了呀 
借:原材料 
應(yīng)交稅費(fèi) 
貸:應(yīng)付賬款 
現(xiàn)在就是沖這個(gè)應(yīng)付賬款

追問(wèn)

2024-07-06 14:52

可以直接做成:借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-07-06 14:55

可以的, 這樣也是調(diào)平了

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