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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-28 15:13

你好
借;固定資產(chǎn)清理  累計(jì)折舊   貸;固定資產(chǎn)
借;銀行存款   貸;固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費(fèi) 
借;營業(yè)外收支  貸;固定資產(chǎn)清理

2333333 追問

2018-04-28 15:21

那固定資產(chǎn)賣掉了給對(duì)方開了票呢,是做借:其他應(yīng)收款  貸:固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅

這樣對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-04-28 15:25

你好,如果款項(xiàng)沒有收到,可以這樣處理

2333333 追問

2018-04-28 15:41

沒有收到的情況下,收到直接沖  借:銀行存款  貸:其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2018-04-28 15:42

你好,收款了是這樣做分錄

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