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于2018-04-28 15:13 發(fā)布 ??834次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-28 15:13
你好借;固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn)借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理
2333333 追問
2018-04-28 15:21
那固定資產(chǎn)賣掉了給對(duì)方開了票呢,是做借:其他應(yīng)收款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅這樣對(duì)嗎
鄒老師 解答
2018-04-28 15:25
你好,如果款項(xiàng)沒有收到,可以這樣處理
2018-04-28 15:41
沒有收到的情況下,收到直接沖 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2018-04-28 15:42
你好,收款了是這樣做分錄
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2018-04-28 15:21
鄒老師 解答
2018-04-28 15:25
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2018-04-28 15:41
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2018-04-28 15:42