
你好!2018年12月計提多了工資,并于當月把計提的金額結轉為主營業(yè)務成本。 本年度發(fā)現該錯誤,導致應發(fā)工資余額不對,請問本年度應該怎樣更正
答: 你好,這樣做調整分錄 借;應付職工薪酬,貸;勞務成本等科目 借;勞務成本等科目,貸;以前年度損益調整——主營業(yè)務成本 借;以前年度損益調整——主營業(yè)務成本,貸;利潤分配——未分配利潤
代收代發(fā)工資發(fā)放時原始單據付什么?借:主營業(yè)務成本 貸應付職工 薪酬
答: 你好!用工資表做附件。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想問一下 員工工資計到主營業(yè)務成本的時候 是應發(fā)工資計提還是實付工資計提
答: 你好,根據應付工資計提,而不是實付工資


2333333 追問
2018-04-28 10:57
鄒老師 解答
2018-04-28 11:01
2333333 追問
2018-04-28 11:22
鄒老師 解答
2018-04-28 11:30