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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-06-14 13:38

你好,借固定資產(chǎn)貸銀行存款補(bǔ)的

暖暖老師 解答

2024-06-14 13:39

借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊

醬醬 追問(wèn)

2024-06-14 14:04

發(fā)票上是2014年的時(shí)間,只是原來(lái)會(huì)計(jì)沒(méi)入賬,這個(gè)補(bǔ)進(jìn)去折舊完后,等到處理這個(gè)車再賣給別的個(gè)人時(shí)再做固定資產(chǎn)清理嗎,再開票給個(gè)人

暖暖老師 解答

2024-06-14 14:06

是的,你說(shuō)的是正確的

醬醬 追問(wèn)

2024-06-14 14:23

老師 這個(gè)摘要寫補(bǔ)2014年購(gòu)入固定資產(chǎn),然后再做一筆一次性累計(jì)折舊按4年折舊一做完后,要不要用以前年度損益科目,不然就今年做的就抵今年的利潤(rùn)了這樣也沒(méi)事嗎

暖暖老師 解答

2024-06-14 14:26

你可以用以前年度,但是這樣會(huì)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了

醬醬 追問(wèn)

2024-06-14 14:28

老師 那就按正常入賬的做不用以前年度損益也可以對(duì)嗎?

暖暖老師 解答

2024-06-14 14:30

是的,我給你的建議是做在今年就可以

醬醬 追問(wèn)

2024-06-14 15:00

老師 請(qǐng)問(wèn)是這樣的嗎

暖暖老師 解答

2024-06-14 15:01

你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的沒(méi)問(wèn)題

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