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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-06-11 10:27

什么原因出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這個(gè)不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。

鄧婷蔚 追問

2024-06-11 10:35

票據(jù)情況給的不及時(shí),后期把他轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款去了

郭老師 解答

2024-06-11 10:36

你好,這種情況下,你們現(xiàn)在做一個(gè)借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款的。

郭老師 解答

2024-06-11 10:36

應(yīng)收票據(jù)他沒法重分類。

鄧婷蔚 追問

2024-06-11 10:47

我主要是改2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表,我直接在報(bào)表里改,應(yīng)該怎么弄呀

郭老師 解答

2024-06-11 10:48

你好,那就放到應(yīng)收賬款里面去先。

鄧婷蔚 追問

2024-06-11 10:48

其實(shí)那個(gè)數(shù)據(jù)在2024年2期資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)變過來了,現(xiàn)在投標(biāo)人家覺得負(fù)數(shù)不正常要求我改報(bào)表

郭老師 解答

2024-06-11 10:51

好,你可以充應(yīng)收賬款的。

鄧婷蔚 追問

2024-06-11 10:53

老師,我沖了,主要是我們賬以前是外賬公司弄得,沖了過后應(yīng)收為零,其他應(yīng)收又太高。別人會(huì)不會(huì)認(rèn)為我們報(bào)表有問題、

郭老師 解答

2024-06-11 10:54

你好,你賬上別處理。假設(shè)應(yīng)收賬款余額是100,然后應(yīng)收票據(jù)負(fù)數(shù)20,那你應(yīng)收賬款填寫80,應(yīng)收票據(jù)0。

鄧婷蔚 追問

2024-06-11 10:56

主要是應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收賬款沖了過后為負(fù)數(shù),我又把負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款科目了

郭老師 解答

2024-06-11 10:56

可以的,可以這么做的。

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應(yīng)收票據(jù)是資產(chǎn),是別人給你們的承兌,到期可以收錢的 應(yīng)付票據(jù)是負(fù)債,是你們開出的,到期你們要付錢的
2020-02-11 11:21:06
你好 你收到是應(yīng)收票據(jù), 你開出的是應(yīng)付票據(jù)
2019-01-28 19:02:25
學(xué)員您好,您的問題具體是什么?有截圖嗎?
2023-04-25 21:40:05
您好!這個(gè)估計(jì)是他用他收到的別的客戶給他開的票據(jù)來支付的。 不過就這個(gè)用應(yīng)付票據(jù)可能更好理解。
2016-11-30 15:06:32
同學(xué)您好什么具體情況?。?/div>
2022-04-10 18:09:35
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