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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-24 13:42

計(jì)入營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)科目中

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相關(guān)問題討論
你好,減免的增值稅是記到營業(yè)外收入。這部分營業(yè)外收入不用交印花稅
2019-10-14 14:44:04
你好 不一定 有無票收入的加無票收入 沒有的可以看你說的那個(gè)
2021-06-10 08:36:03
附加稅費(fèi)是按照實(shí)際繳納的增值稅進(jìn)行計(jì)提的。當(dāng)增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)時(shí),附加稅費(fèi)是不需要計(jì)提的
2015-10-16 12:12:16
你好,計(jì)入營業(yè)外收入——增值稅減免 免征的增值稅需要計(jì)入利潤總額征收企業(yè)所得稅的
2018-03-23 09:06:42
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-04-08 14:41:48
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