
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來(lái)的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來(lái)計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣在哪里報(bào)表申報(bào)呢?
答: 你好 增值稅申報(bào)表,附表二
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)1月份的海關(guān)進(jìn)口增值稅填到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面了 。2月份的增值稅已經(jīng)申報(bào) 是0申報(bào) 現(xiàn)在可以作廢2月份納稅申報(bào) 把1月份待抵扣的海關(guān)進(jìn)口增值稅報(bào)了嗎
答: 你可以作廢2月份的申報(bào),并去稅務(wù)局更正申報(bào)1月份的增值稅申報(bào)表
買稅盤(pán)全額抵扣在增值稅申報(bào)表利填哪一欄?稅盤(pán)全額抵扣在增值稅申報(bào)表不能做進(jìn)項(xiàng)做啥呢
這個(gè)月增值稅少報(bào)了,要去補(bǔ)申報(bào),補(bǔ)的增值稅銷項(xiàng)稅可以用留抵的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嘛
5月份銷售開(kāi)票既有17%也有16%,抵扣的進(jìn)項(xiàng)既有17%,也有16%,這個(gè)有沒(méi)有什么問(wèn)題?到時(shí)候怎么申報(bào)增值稅?
當(dāng)月開(kāi)了收入票出去了?次月申報(bào)增值稅的時(shí)候,次月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)可以直接抵扣嗎?

