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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-19 11:12

您好,收到退稅時(shí),借;銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。

昌昌 追問(wèn)

2018-04-19 16:42

用的快賬系統(tǒng)做賬,分錄做完后,月末會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)吧。不用在手動(dòng)做分錄么?百度查了一下:如果在本年度退回的情況: 
  收到退稅款  借:銀行存款 
                 貸:所得稅費(fèi)用 
  結(jié)轉(zhuǎn)所得稅  借:所得稅費(fèi)用 
                 貸:本年利潤(rùn) 
如果在下年度退回的情況: 
                借:銀行存款 
                  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 
                借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 
                貸:以前年度損益調(diào)整 
              借:以前年度損益調(diào)整 
               貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

王雁鳴老師 解答

2018-04-19 16:46

您好,是的,這樣處理也是可以的,但是下年退回的處理比較麻煩,簡(jiǎn)化起見(jiàn)下年退回的,也按本年度退回處理。

昌昌 追問(wèn)

2018-04-19 16:51

好的謝謝老師。那我就在收到退稅,做一筆分錄:借;銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄會(huì)自動(dòng)生成吧,不用手動(dòng)再做分錄吧

王雁鳴老師 解答

2018-04-19 16:56

您好,不客氣,不是的,還需要您計(jì)提一下,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:所得稅,負(fù)數(shù)。再就是自動(dòng)生成了。

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