我們之前買材料建生產(chǎn)線,借:在建工程,貸:銀行存款, 現(xiàn)在收到專用發(fā)票,我想先把進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證做了,(因?yàn)楣こ踢€沒有完工,還要很長(zhǎng)時(shí)間)做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:在建工程,這樣做對(duì)嗎?
杉杉夕
于2018-04-19 09:35 發(fā)布 ??764次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-19 09:37
你好,是這樣做調(diào)整分錄的
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你好,對(duì)方多開增值稅專用發(fā)票,退回對(duì)方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59

您好,同學(xué),這道題應(yīng)該選擇D選項(xiàng)。
2020-06-01 11:59:33

您好
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
繳納時(shí):
借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸 銀行存款
2020-04-10 12:50:56

同學(xué) 你好
收到增值稅發(fā)票
會(huì)計(jì)分錄如下:
借: 管理費(fèi)-辦公用品1482.76
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額237.24
貸: 銀行存款 1720
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用——辦公用品 15
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 15
2018-12-04 15:40:50

你好正確的應(yīng)該是借管理費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
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杉杉夕 追問
2018-04-19 10:16
鄒老師 解答
2018-04-19 10:17