老師,這個題答案對嗎?其他綜合收益20在貸方,處置時 問
你好,請稍等,稍后發(fā)。 答
單位本月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費和之前 問
你去查一下其他應收款里面有沒有余額 之前掛了哪個科目?現(xiàn)在貸方就是你是哪個科目要不不平。 答
小規(guī)模季度銷售額超過30萬,是交3%還是1% 問
小規(guī)模季度銷售額超過30萬,是全額按1%交 答
1、項目地預繳增值稅:28675.082、機構所在地繳納 問
你好,這個借應交稅費-應交增值稅-預交稅金28675.08 貸銀行存款 然后借銷項,貸進項,貸預繳,貸未交。 最后借未交增值稅4757.89 貸銀行存款。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,注冊資金50萬,有3個股東,經(jīng) 問
借其他應付款 貸營業(yè)外收入 注銷的做這個 如果不注銷的話,可以繼續(xù)掛賬以后支付 答

什么情況下用暫估入賬 除了入庫賬單未到
答: 同學,你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
收到待報解共享收入賬戶轉入20元 怎么做賬
答: 你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想問一下,因為老板付錢了供應商一直沒開票回來,我5月6月份的時候各做了一筆暫估入賬的原材料,到現(xiàn)在一直沒開票回來,那我是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來,還是7月份做賬的時候就要沖回來啦?
答: 您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來


優(yōu)雅的柚子 追問
2024-05-10 09:34
小菲老師 解答
2024-05-10 09:37