老師我們公司2017.1月有一筆預(yù)估銷售了24153.66kg單價51因?yàn)槟莻€時候沒有開票 分錄借:應(yīng)收賬款1391975.43 貸:主營業(yè)務(wù)收入1231836.66 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額160138.77 到了2017.6月沖銷了預(yù)估銷售中的11020kg也開專票了稅率13%單價變?yōu)?6.02 沖銷時: 借:應(yīng)收賬款-635082.6 貸:主營業(yè)務(wù)收入-562020 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-73062.6 借:應(yīng)收賬款573040 貸:主營業(yè)務(wù)收入507115.05(46.02*11020) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額65924.95(507115.05*0.13) 2017年7月又沖銷了剩余的但是稅率變?yōu)?1%了,稅額只是沖銷了66406.11還剩一部分稅額20670.06元怎么記賬?才能本來7月應(yīng)該沖銷稅額87075.17 借:應(yīng)收賬款-756892.83 貸:主營業(yè)務(wù)收入-669816.66 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-66406.11 營業(yè)外支出--------------
只若初見
于2018-04-18 16:10 發(fā)布 ??1012次瀏覽
- 送心意
王瑞老師
職稱: 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
2018-04-18 20:11
你好,請問公司1月份預(yù)估時繳納增值稅了嗎?
相關(guān)問題討論

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

你好,是什么情況會造成多扣增值稅?
2018-10-19 09:02:51

保證金是不能退回來
2019-02-25 11:26:40

你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04

借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
王瑞老師 解答
2018-04-18 20:23