国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

陽老師

職稱中級會計師

2018-04-18 13:40

計提的時候寫返了

陽老師 解答

2018-04-18 13:40

你好,計提時:借:利潤分配--應付股利  貸:應付股利  支付時:借:應付股利  貸:銀行存款

秀霞 追問

2018-04-18 13:42

但是這樣做,資產(chǎn)負債表不平

陽老師 解答

2018-04-18 13:44

你幫你編的報表發(fā)給我看一下

秀霞 追問

2018-04-18 13:56

老師,這個固定資產(chǎn)那個不用看哈,同事做錯的

陽老師 解答

2018-04-18 14:32

你幫你的報表截圖完給我看一下

秀霞 追問

2018-04-19 08:49

好的

陽老師 解答

2018-04-19 09:10

你好,我看你的報表是平衡的也

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,完整過程是這樣 借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配-應付股利 借;利潤分配-應付股利,貸;應付股利 借:應付股利,貸,銀行存款
2019-07-24 16:01:23
你好,收到分紅款時,借:銀行存款 貸:投資收益 ,
2020-10-20 15:45:29
第一個分錄不對利潤分配,未分配利潤應該是投資收益。
2022-06-22 11:05:01
分紅確認 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應付股利 支付股利 借 應付股利 貸 銀行存款
2018-09-28 13:56:22
還要計提個人股東的個稅
2023-07-24 14:29:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...