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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-04-17 12:50

您計算的增值稅是否享受免稅政策?

angel 追問

2018-04-17 12:52

季度不超9萬,老師

張艷老師 解答

2018-04-17 12:55

填入第9、10行,免稅銷售額欄次中

angel 追問

2018-04-17 12:58

老師,金額在9、 10行填 ,稅額在17、18行填,但是申報時總是提示失敗,錯誤原因:當《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》中的第8欄“不含稅銷售額xxxx 大于0時,主表第1欄“服務、不動產和無形資產應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的本月數”0.00必須等于《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》中的第8欄“不含稅銷售額”xxxxx。該怎么解決?謝謝

張艷老師 解答

2018-04-17 12:59

您還有填寫附列資料的項目嗎?

angel 追問

2018-04-17 13:00

老師,是不是只填主表,附列資料里不填?

angel 追問

2018-04-17 13:01

老師,附列資料里什么情況下填寫相應的數據?

張艷老師 解答

2018-04-17 13:02

如果沒有發(fā)生附列資料的項目,就是不用填寫的,零保存即可。只要填寫在主表中就可以了。

angel 追問

2018-04-17 13:05

好的,謝謝老師。如果是稅控盤開票,那附列資料里填寫相應的數據嗎?

張艷老師 解答

2018-04-17 13:09

附列資料是發(fā)生差額征收的情況下,才需要填寫的。沒有發(fā)生是不用填寫的。如果是稅控盤開具的發(fā)票,是需要填寫在相應的“稅控器開具的發(fā)票”的欄次中,如果是免征增值稅的情況,只需填寫第9、10行。

angel 追問

2018-04-17 13:37

明白了,謝謝老師的解惑!

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根據《國家稅務總局關于在境外提供建筑服務等有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第69號)第十條規(guī)定,住宿業(yè)小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票應繳納的稅款,應在規(guī)定的納稅申報期內,向主管稅務機關申報納稅。在填寫增值稅納稅申報表時,應將當期開具專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數”相應欄次中。
2017-06-04 09:22:10
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人的增值稅申報需要根據其稅收屬性和經營范圍決定,一般有兩種增值稅申報方式,一是根據稅收繳款書進行納稅申報,二是通過網上申報系統(tǒng)進行納稅申報。
2023-03-14 11:15:05
您好 專票4萬填申報表第一欄跟第二欄 普通發(fā)票跟未開票金額填小微企業(yè) 9跟10欄
2022-03-30 21:47:34
是開具發(fā)票稅額大,還是申報表稅額大
2018-11-14 11:48:13
小規(guī)模納稅人稅率是3%,一般納稅人稅率是6%,小規(guī)??梢匀ザ悇站执_
2019-01-09 09:00:46
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