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囀裑╭ァ落涙
于2018-04-16 10:30 發(fā)布 ??648次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2018-04-16 10:30
你好,先按預(yù)付賬款處理,取得發(fā)票才做費(fèi)用,然后按月攤銷的
囀裑╭ァ落涙 追問
2018-04-16 10:35
按月分?jǐn)偡咒浽趺醋?/p>
鄒老師 解答
2018-04-16 10:37
借;管理費(fèi)用等科目 貸;待攤費(fèi)用
2018-04-16 10:44
如果后期沒有取得發(fā)票要怎么入賬
2018-04-16 10:49
你好,沒有取得發(fā)票需要掛賬在預(yù)付賬款核算,而不是計(jì)入待攤費(fèi)用的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
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2018-04-16 10:35
鄒老師 解答
2018-04-16 10:37
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2018-04-16 10:44
鄒老師 解答
2018-04-16 10:49