上月工會(huì)籌備金多計(jì)提了,這個(gè)月怎么處理?還有收到對(duì)方預(yù)付款,發(fā)票已開(kāi),但是貨物還沒(méi)發(fā),怎么做賬務(wù)處理?
泥雨
于2018-04-15 14:09 發(fā)布 ??844次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-15 14:13
您好,把多計(jì)提部分紅字沖回即可。發(fā)票已開(kāi),借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,同時(shí)暫估成本處理,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;應(yīng)付賬款-暫估款。
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借:銀行存款 468000
貸:固定資產(chǎn)清理 414159.29
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)53840.71
借:固定資產(chǎn)清理 459600
累計(jì)折舊 9000
貸:固定資產(chǎn) 468600
借:營(yíng)業(yè)外支出 45440.71
貸:固定資產(chǎn)清理 45440.71
2020-09-14 14:40:27

那你就先計(jì)提后付款,直接一塊做就可以了
2019-09-16 10:10:52

您好,把多計(jì)提部分紅字沖回即可。發(fā)票已開(kāi),借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,同時(shí)暫估成本處理,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;應(yīng)付賬款-暫估款。
2018-04-15 14:13:10

您好,借固定資產(chǎn)清理459600累計(jì)折舊9000貸固定資產(chǎn)468600。借固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅468000*0.13,借營(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理468000。借資產(chǎn)清理收益,貸固定資產(chǎn)清理。
2020-09-15 18:05:26

您好,您合同約定每月租金多少?
2022-01-08 11:46:39
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