
老師,1月份有未開票收入,有銷項稅額,上期留底稅額大于本期銷項稅額要怎么結(jié)轉(zhuǎn)本月分錄呀
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候。借銷項稅額待轉(zhuǎn)出未交增值稅。 。借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
老師,我想請教一下您,我公司當(dāng)月的銷項稅額小于上月留底稅額,這個月不交稅,我在申報的時候需要怎么填寫呀?我是直接點申報嗎?還是需要填寫呢?
答: 你好,直接填寫附表一就可以啊,本月有進(jìn)項嗎?沒有的話其他的不用填寫。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我的稅負(fù)要控制在0.22,銷項稅額有3622.64,留底稅額有957.34,我本期要勾選多少進(jìn)項?
答: 同學(xué)你好 稅負(fù)率=(銷項-進(jìn)項)/主營業(yè)務(wù)收入 增值稅銷項稅率多少

