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送心意

沈潔老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-04-17 15:38

你好,開具增值稅普通發(fā)票,將開具的增值稅普通發(fā)票的銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點銷售額”相關(guān)欄次;如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。
適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“免稅銷售額”相關(guān)欄次,填寫差額后的銷售額。

ZLJ 追問

2024-04-17 15:39

收到, 謝謝老師

沈潔老師 解答

2024-04-17 15:40

客氣了,相互學(xué)習(xí),期待你的好評,非常感謝

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你好, 銷售額填 在對應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
你好,小規(guī)模的話沒超過30萬,增值稅,城建稅和教育附加以及地方附加免稅,印花稅不免
2019-09-12 17:11:26
您好,學(xué)員,對的也減免。
2019-09-12 15:21:38
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報明細(xì)表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
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