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送心意

玲老師

職稱會計師

2024-04-16 15:21

就按照紅沖之后的數(shù)據(jù)填寫。

素素 追問

2024-04-16 15:25

紅沖后的數(shù)據(jù)填寫的話,期間費用的業(yè)務招待費與納稅調整申報表上的數(shù)據(jù)不一致呢

玲老師 解答

2024-04-16 15:27

因為咱紅沖了就少了,所以是扣除紅沖的。

素素 追問

2024-04-16 15:37

您的意思是期間費用還是按原財務報表上的數(shù)據(jù)填,納稅調整項目表上的業(yè)務招待費按沖銷后的金額填寫對嗎?這樣比對不過呀?

玲老師 解答

2024-04-16 15:41

你好,按照就是把多的紅沖之后的寫。

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相關問題討論
您好,如果所得數(shù)預繳申報可以更正,按照更正后的預繳申報填報;匯算清繳時再做納稅調整。
2022-02-18 14:57:41
就按照紅沖之后的數(shù)據(jù)填寫。
2024-04-16 15:21:22
1.對的 2.要分的 3.這個用以前年度損益調整直接調整到21年的賬里了 4.不用,已經(jīng)分錄調整了 5.這個需要的
2022-02-18 14:52:15
你好,如果要交稅,賬務處理是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 如果不交稅,就不需要做分錄的??
2021-05-24 19:54:35
直接調整利潤分配科目
2024-02-26 16:41:39
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