
你好管理費用增值稅轉出后,會計分錄怎么做借:管理費用 貸:應交稅金-應交增值稅-進項轉出
答: 是的,是這樣賬務處理的
抵扣了稅控盤280做分錄,借:應交稅費――未交增值稅280貸:管理費用,計提了增值稅,借:應交稅費――轉出未交增值稅345.43貸:應交稅費――未交增值稅345.43,交增值稅怎么做分錄?
答: 借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問鄒老師,稅控系統(tǒng)服務費會計分錄。支付技術維護費時, 借:管理費用? 貸:銀行存款/現(xiàn)金?抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)?借:管理費用 負數(shù)借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額。是不是還沒有結束?
答: 這個完了啊,你還需要交稅那就做借未交增值稅貸轉出未交增值稅


琴琴 追問
2018-04-13 10:51
李老師 解答
2018-04-13 11:06