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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-04-16 10:11

同學,你好
可以報銷的,入費用

???????? 追問

2024-04-16 10:11

入管理費用是吧?

小菲老師 解答

2024-04-16 10:12

同學,你好
嗯嗯,是的

???????? 追問

2024-04-16 10:13

就是相當于4月份就沒員工了,但是報銷給股東這樣可以?

小菲老師 解答

2024-04-16 10:13

同學,你好
嗯,是可以的

???????? 追問

2024-04-16 11:18

在第一節(jié)度買的,現(xiàn)在4月才報銷,才收到發(fā)票,可以把這個費用做到第一季度?還是只能做到第二季度?

小菲老師 解答

2024-04-16 11:19

同學,你好
把這個費用做到第一季度

???????? 追問

2024-04-16 12:28

做到3月份是怎么做呢?不管發(fā)票和報銷的時間?就直接按照金額先做到第一季度?怎么做呢?直接在第一季度做借:管理費用  貸:銀行存款就行了?

小菲老師 解答

2024-04-16 12:29

同學,你好
三月份是發(fā)生了,是暫估
借:管理費用-暫估
 貸:銀行存款
4月份取得發(fā)票

借:管理費用-暫估 負數(shù)
 貸:銀行存款  負數(shù)



借:管理費用-
 貸:銀行存款

???????? 追問

2024-04-16 12:37

3月份做 借:管理費用-辦公費   2000  貸:銀行存款 2000   4月份取得發(fā)票  借:管理費用-辦公費 -2000 貸:銀行存款  -2000   再做一筆分錄:借:管理費用-辦公費 2000  貸:銀行存款 2000這樣?二級科目是寫辦公費還是寫其他費用比較好?

小菲老師 解答

2024-04-16 12:38

同學,你好
是的
二級科目你可以自己定

???????? 追問

2024-04-16 13:09

3個分錄的摘要分別寫什么呢?

小菲老師 解答

2024-04-16 13:10

三月份是發(fā)生了,是暫估
摘要:暫估費用
借:管理費用-暫估
 貸:銀行存款


4月份取得發(fā)票
摘要:紅沖3月幾號憑證
借:管理費用-暫估 負數(shù)
 貸:銀行存款  負數(shù)
摘要:*費用支出
借:管理費用-
 貸:銀行存款

???????? 追問

2024-04-16 13:20

暫估費用怎么是貸:銀行存款呢?錢都還沒從公賬付出去呀,要員工在4月份把發(fā)票拿來了才可以報銷,才能報銷給員工錢,才能付出去錢呀?可以做應付款?

小菲老師 解答

2024-04-16 13:21

同學,你好

可以做應付賬款

???????? 追問

2024-04-16 13:26

3月份做 借:管理費用-辦公費 2000 貸:應付賬款 2000 4月份取得發(fā)票 借:管理費用-辦公費 -2000 貸:應付賬款 -2000 再做一筆分錄:借:管理費用-辦公費 2000 貸:銀行存款 2000這樣就可以了吧

小菲老師 解答

2024-04-16 13:27

同學,你好
是可以的

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你好,計入管理費用里面辦公費
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您好 請問是需要寫會計分錄么
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