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鑠鑠
于2024-04-12 09:45 發(fā)布 ??149次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-04-12 09:49
吼74614283.36-19211205.71,確認(rèn)這些營業(yè)外支出。
鑠鑠 追問
2024-04-12 10:01
差額部分確認(rèn)營業(yè)外支出,,19211205.71還是掛在賬上嗎?還是確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備
郭老師 解答
2024-04-12 10:02
你好,對的是的,是這么做的。
2024-04-12 10:06
謝謝,老師
2024-04-12 10:07
不用客氣,工作愉快。
2024-04-12 11:18
老師我賬務(wù)處理了,但是財務(wù)報表不平了,我處理分錄如下借:壞賬準(zhǔn)備 營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)付款
2024-04-12 11:22
業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎?
2024-04-12 11:26
結(jié)轉(zhuǎn)了,主要還是壞賬準(zhǔn)備那一筆,正好差了數(shù)據(jù)是19211205.71的兩倍
2024-04-12 11:27
你好,壞賬準(zhǔn)備在應(yīng)收賬款里面。
這個應(yīng)收賬款取數(shù)不對。
2024-04-12 11:30
這邊賬前期掛著其他應(yīng)付款的借方的
2024-04-12 11:34
你好,那就在其他應(yīng)付款里面,其他應(yīng)付款當(dāng)時是一個負(fù)數(shù)嗎?
2024-04-12 11:37
其他應(yīng)付款沒有做這筆賬務(wù)時,財務(wù)報表其他應(yīng)付款的期末余額數(shù)是46435281.13元
2024-04-12 11:40
其他應(yīng)付款是你欠別人的,需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的不是嗎?
2024-04-12 12:12
前期財務(wù)掛錯了,掛往來的這家公司,其他應(yīng)付款期末余額數(shù)是負(fù)的7000多萬,是欠我們公司的錢,現(xiàn)在我們想管理人申報債權(quán),確認(rèn)的金額就是上面我給你數(shù)據(jù),賬務(wù)處理要怎樣做
2024-04-12 12:14
那你就放到,其他應(yīng)收款里面把這個壞賬準(zhǔn)備減少。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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