你好老師,我們開票是建筑服務(wù)抬頭,想問問兩個(gè)問題,一:我公司符合不符合差額征稅條件怎么看?二:我們本季度開票超小規(guī)模30萬(wàn),但有個(gè)體戶給我們開進(jìn)來了建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,報(bào)稅是否可以做差額征收?
婉兒
于2024-04-10 12:50 發(fā)布 ??314次瀏覽
- 送心意
王璐璐老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-04-10 12:52
你好 是的,簡(jiǎn)易計(jì)稅方式下總包可以扣除分包后的余額做為銷售額繳納增值稅 看你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅不 是總包可以扣除分包這樣的模式嗎 不是的話 不可以差額征收的哈
相關(guān)問題討論

收入減去派遣人員工資保險(xiǎn)公積金后的余額繳納增值稅
2019-06-27 10:08:58

您好,差額征稅是指以納稅人在中華人民共和國(guó)境內(nèi)提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或銷售不動(dòng)產(chǎn)時(shí),以收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用減去規(guī)定可扣除的支付款項(xiàng)后的余額為計(jì)稅營(yíng)業(yè)額。
2018-12-04 22:04:57

(一)一般納稅人:計(jì)稅銷售額=(取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付給其他單位或個(gè)人的含稅價(jià)款)÷(1+對(duì)應(yīng)征稅應(yīng)稅服務(wù)適用的增值稅稅率或征收率)
(二)小規(guī)模納稅人:計(jì)稅銷售額=(取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付給其他單位或個(gè)人的含稅價(jià)款)÷(1+征收率)。
1.差額征收是指營(yíng)業(yè)稅項(xiàng)目,“營(yíng)改增”試點(diǎn)地區(qū)延續(xù)該政策,8月1日后由于全國(guó)推廣,那么增值稅一般納稅人就沒有這個(gè)政策了。
2.差額征收,差額=總營(yíng)業(yè)額-支付給另外的營(yíng)業(yè)額(成本),如,工程應(yīng)計(jì)稅的營(yíng)業(yè)額=總工程營(yíng)業(yè)額-分包工程的營(yíng)業(yè)額。如,旅游應(yīng)計(jì)稅的營(yíng)業(yè)額=旅游總收入-支付給外地地接的費(fèi)用。
2017-07-28 10:53:26

你好??是的,簡(jiǎn)易計(jì)稅方式下總包可以扣除分包后的余額做為銷售額繳納增值稅? ? ?看你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅不 是總包可以扣除分包這樣的模式嗎 不是的話 不可以差額征收的哈
2024-04-10 12:52:59

你好,你們是什么計(jì)稅方式
2022-08-11 22:52:30
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
婉兒 追問
2024-04-10 12:59
王璐璐老師 解答
2024-04-10 13:00
婉兒 追問
2024-04-10 13:03
婉兒 追問
2024-04-10 13:05
王璐璐老師 解答
2024-04-10 14:03
王璐璐老師 解答
2024-04-10 14:05
婉兒 追問
2024-04-10 18:21
王璐璐老師 解答
2024-04-10 18:33