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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-11 14:55

借;預付賬款  貸;銀行存款 200萬 
你需要等到發(fā)票到齊了計入固定資產(chǎn)核算

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-11 14:59

但是我們已經(jīng)在使用這個機械設備了,這個機械設備是股東投入200萬 ,作為實收資本。如何做賬呢?

鄒老師 解答

2018-04-11 15:00

借;固定資產(chǎn)  貸;實收資本

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-11 15:03

購買機械設備發(fā)票總價362萬   只付200萬   只開200萬發(fā)票, 
這筆分錄到到底怎么做?

鄒老師 解答

2018-04-11 15:04

借;預付賬款 貸;銀行存款 200萬 
等到發(fā)票到齊了計入固定資產(chǎn)核算

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-11 15:07

可是已經(jīng)在使用了,發(fā)票只開了200萬。沒有關系嗎?

鄒老師 解答

2018-04-11 15:07

你好,你可以先做固定資產(chǎn)的暫估入庫,然后按期計提折舊

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-11 15:07

開的增值稅發(fā)票不做賬

鄒老師 解答

2018-04-11 15:08

你好,是的,暫時不做賬,等到全部發(fā)票到齊了沖銷暫估,然后根據(jù)固定資產(chǎn)發(fā)票做購進分錄

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借;預付賬款 貸;銀行存款 200萬 你需要等到發(fā)票到齊了計入固定資產(chǎn)核算
2018-04-11 14:55:03
不可以
2017-02-09 10:47:30
你好!先掛到預付賬款上就可以了 借 預付賬款-供應商名稱,貸 銀行存款
2018-11-29 10:40:46
您好!按照規(guī)定沒有發(fā)票不能入賬。
2016-05-09 14:16:50
你好 ;? ? ? 借應付賬款 貸銀行存款 。 先掛著 。到時收到設備 :借固定資產(chǎn)。 進項稅貸應付賬款??
2021-12-06 16:54:47
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