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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-04-11 14:03

您好,是今年應(yīng)交增值稅有余額在貸方吧?

?????? 追問

2018-04-11 15:33

老師 是在借方 

?????? 追問

2018-04-11 15:37

我查到有一筆帳 是去年交的房產(chǎn)稅 之前會計做的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅 八千多 就導(dǎo)致余額在借方了

王雁鳴老師 解答

2018-04-11 15:47

您好,哦,那就再把這個房產(chǎn)稅計提一下,借;稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅。之后,再把增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸;營業(yè)外收入-政府補助。就行了。

?????? 追問

2018-04-11 17:11

哦 老師 就是我現(xiàn)在做賬 在今年的帳里面 按照你說的操作記賬就可以了 我們小規(guī)模納稅人不存在抵扣 年末應(yīng)交稅費是不是應(yīng)該沒有余額的?

王雁鳴老師 解答

2018-04-11 17:12

您好,不一定的,如果有應(yīng)該交的稅,還是有余額的。

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