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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-04-05 10:41

可以的,只要付款金額和發(fā)票金額不查

幸福的小丫頭 追問

2024-04-05 10:58

那我?guī)齑嫔唐?月付款 4月到的發(fā)票我可以在3月做賬的時候直接入庫庫 結(jié)轉(zhuǎn)成本 等發(fā)票回來粘在3月發(fā)票后邊嗎   金額一樣

家權(quán)老師 解答

2024-04-05 10:59

發(fā)票未到暫估入庫 
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
   庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 
應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款

幸福的小丫頭 追問

2024-04-05 11:00

我這錢已經(jīng)在月的時候付了現(xiàn)金  發(fā)票4月初開給我們的

家權(quán)老師 解答

2024-04-05 11:02

那么可以的,沒問題的哈

幸福的小丫頭 追問

2024-04-05 11:11

那我就可以直接發(fā)票回來粘貼在3月后邊就行唄

家權(quán)老師 解答

2024-04-05 11:11

嗯嗯,就是那樣子的哈

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您好 請問是需要寫會計分錄么
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同學你好 可以計入管理費用辦公費
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