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送心意

東老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-03-29 09:08

對,要把損益類科目轉(zhuǎn)到本年利潤里面

小左 追問

2024-03-29 09:09

請問分錄怎么寫?

東老師 解答

2024-03-29 09:10

就把你的損益類科目通過相反的方向轉(zhuǎn)移到本年利潤里面,舉個(gè)例子 借主營業(yè)務(wù)收入  貸本年利潤   借本年利潤  貸管理費(fèi)用

小左 追問

2024-03-29 09:13

我的意思是 是不是要把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里面? 因?yàn)槭?2月月底

東老師 解答

2024-03-29 09:14

對,這個(gè)肯定是要轉(zhuǎn)到未分配利潤里面的

東老師 解答

2024-03-29 09:15

是從你的本年利潤的相反方向轉(zhuǎn)到未分配利潤

小左 追問

2024-03-29 09:22

虧損的分錄怎么寫?

東老師 解答

2024-03-29 09:24

借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤

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相關(guān)問題討論
您好,如果會(huì)計(jì)年末忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,那就反記賬-反結(jié)賬,結(jié)轉(zhuǎn)下本年利潤,不影響報(bào)表上各個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。
2022-01-10 16:03:41
您好,學(xué)員,是可以的。
2021-07-06 13:06:19
你好,可以的,借本年利潤,貸利潤分配--未分配利潤,
2020-07-25 19:10:46
直接反結(jié)賬后,補(bǔ)作本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2020-05-22 15:02:57
年末必須要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2020-05-06 11:39:36
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