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Clover
于2024-03-28 15:26 發(fā)布 ??439次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2024-03-28 15:36
老師第一個甲方是房地產(chǎn),乙方是我們單位法人,丙方是我們單位,第一個三方協(xié)議是地產(chǎn)公司直接把房子給我們法人了
Clover 追問
2024-03-28 15:40
對的,我們單位,跟我們的法人
2024-03-28 15:43
正常寫的 ,借方:應收賬款-甲方 貸:收入
2024-03-28 15:52
我知道這樣操作,但是現(xiàn)在甲方要把房屋發(fā)票直接開給買我們房子的人,既不是我們公司,也不是我們法人
2024-03-28 15:59
呵呵,不支付,直接抵扣他的工程款
2024-03-28 16:09
對對 ,是這個樣子,買房子的人呢是我們的施工方,他的房款呢,在跟我們以后得工程款里面抵扣,就是甲方——我方——房子買方,這樣的,問題是現(xiàn)在甲方直接開票及過戶給房子買方,我們還開票給甲方了
2024-03-28 16:13
1、買方還沒有開票給我們,從后續(xù)的工程款里面慢慢抵扣2、不開,甲方直接開票給買方
2024-03-28 16:26
買方,不給我們開票
2024-03-28 16:33
老師我說了,從后面的合作款項中扣除,買方跟我們老板已經(jīng)簽訂了個人的協(xié)議,寫清楚了,后期工程款不給付款了,抵扣房款
2024-03-28 16:43
老師,是老板代表我們公司,兩個老板都是以個人名義簽訂了這個協(xié)議,哎
bamboo老師 解答
2024-03-28 15:30
您好甲方把房產(chǎn)給乙 乙方把房產(chǎn)給自己單位法人 是這個意思吧?
乙:施工單位法人;丙:施工單位),這是單位跟法定代表人的關(guān)系么
2024-03-28 15:41
您開票給甲方的時候分錄怎么寫的?
2024-03-28 15:48
正規(guī)的流程甲方給您單位開具房屋出售發(fā)票 借 固定資產(chǎn)借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸 應收帳款您再開票給法人借 其他應收款-法人貸 固定資產(chǎn)清理貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額借 固定資產(chǎn)清理貸 固定資產(chǎn)借 資產(chǎn)處置損益貸 固定資產(chǎn)清理收款借 銀行存款貸 其他應收款-法人
2024-03-28 15:55
那買房子的人會把款項支付給您單位么
2024-03-28 16:05
甲方欠您單位的工程款 然后您單位又差買房子的人款 相當于三角債 是這個意思嗎
2024-03-28 16:11
房子買方有沒有開具發(fā)票給您單位?您開給甲 房子買方要開發(fā)票給您單位
2024-03-28 16:18
那就是買方最終要開具發(fā)票給您單位甲方是您單位的債務人 買方是您單位的債權(quán)人
2024-03-28 16:27
1、買方還沒有開票給我們,從后續(xù)的工程款里面慢慢抵扣買方給您單位提供的什么業(yè)務?不開票您欠對方什么款項?
2024-03-28 16:34
合作款項中扣除 是老板個人跟對方簽訂的合作項目 不是單位簽訂的?就是跟對方合作要給對方合作的款項 然后這個房子抵一部分款項?
2024-03-28 16:44
那不行的 要用公司名義簽訂的如果老板個人名義的話 那是老板個人行為 不好做公司的投資合作項目如果是公司投資的話 可以寫債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議把甲方欠您單位的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方 然后往來對沖就好了
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建筑公司給個人轉(zhuǎn)工程款怎么做分局
答: 借工程施工 貸銀行存款
老師,您好,我想問一下,我是建筑公司,開的普票是工程款9%,我的進項是小規(guī)模的1%,材料也是1%,那我是不是不能抵扣,我這個月要交的稅是不是就是普票的9%的稅款啊
答: 同學你好 你是收到普票嗎 還是收到1%專票
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑公司,預收工程款要交稅嗎?我們沒有開出發(fā)票
答: 是預交增值稅嗎?
老師您好,同一個老板2個建筑公司,支付工程款的時候弄錯了,A公司支付了B公司的款項,對方又不配合退回,該怎么處理呢
討論
同一個老板2個建筑公司,支付工程款的時候弄錯了,A公司支付了B公司的款項,對方又不配合退回,該怎么處理呢
老師你好,我們公司是建筑公司,有筆安全文明措施費我們公司需要開票給甲方,服務名稱我們平常開的開的是建筑服務:工程款,然后吧安全文明措施費備注到備注欄里面,現(xiàn)在甲方要我們吧安全文明措施費寫在服務名稱哪里(建筑服務:安全文明措施費) 這樣可以嗎
老師麻煩問一下,公司是建筑公司,上半年接了300多萬的工程,現(xiàn)在一部分是給工程款,其中有639226元對方要拿一套房產(chǎn)抵賬,對方要發(fā)票,我們給對方開了發(fā)票,老板和對方簽了抵賬合同后對方只給我們開了一張收據(jù),之后老板把房屋以50萬元價格直接出售了,房屋手續(xù)直接辦理給個人了,這個怎么做賬?
老師好,我公司是建筑公司,用工程款分期抵減房地產(chǎn)公司的房屋款,現(xiàn)收到一張房地產(chǎn)預收款發(fā)票,該如何做分錄
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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