某公司結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,增值稅明細(xì)表銷項稅額適用稅率13%應(yīng)納稅71240進項稅額13% 9%應(yīng)納稅49736.36 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅應(yīng)納稅21503.64,該項目會計分錄如何做
合適的冥王星
于2024-03-25 19:57 發(fā)布 ??219次瀏覽
- 送心意
王小山老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
2024-03-25 20:00
71240-49736.36=21503.64
你把進項稅額和銷項稅額都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費_未交增值稅
相關(guān)問題討論

你好,增值稅不用計提需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。繳納借應(yīng)交稅費-未交貸銀存
2018-09-18 09:13:13

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-06-22 16:05:53

71240-49736.36=21503.64
你把進項稅額和銷項稅額都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費_未交增值稅
2024-03-25 20:00:18

因為貴公司是小規(guī)模納稅人,這些基本上用不到,只需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的一貸一借體現(xiàn)就可以 了
2016-01-28 10:10:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
王小山老師 解答
2024-03-25 20:06