2017年我公司有一筆進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,但是2017年沒(méi)有轉(zhuǎn),可以在2018年作轉(zhuǎn)出嗎?如果在2018年轉(zhuǎn)出,那我在做2018年年報(bào)時(shí)怎么處理
勤者厚豐
于2018-04-08 13:54 發(fā)布 ??595次瀏覽
- 送心意
岳老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
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可以2018年轉(zhuǎn)出,對(duì)應(yīng)以前年度損益調(diào)整,影響2017年損益,不影響2018年損益。
2018-04-09 08:40:41

你好,可以的補(bǔ)做的,盡快補(bǔ)做
2019-01-14 09:30:20

(一)涉及當(dāng)年度增值稅的會(huì)計(jì)處理:
借:原材料(庫(kù)存商品等)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
注:假設(shè)本月沒(méi)有發(fā)生其他涉及增值稅的事項(xiàng),貸方“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”在月未時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”。分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
補(bǔ)交該進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
貸:銀行存款
(二)涉及以前年度增值稅會(huì)計(jì)處理:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整
借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
2019-01-11 11:32:20

你好,這個(gè)可以轉(zhuǎn)的,沒(méi)問(wèn)題。
2018-09-13 15:05:07

你的股權(quán)轉(zhuǎn)讓有沒(méi)有去工商戶做過(guò)變更?
2019-04-16 14:42:38
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