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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-04-04 14:21

如果不是個體戶,只需填入相應(yīng)欄次就行了。

皆如愿 追問

2018-04-04 14:30

老師 填入第一欄第一列應(yīng)征增值稅不含銷售額3%征收率4300.97 表中自動出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額129.03應(yīng)納稅額合計129.03和本期應(yīng)補(退)稅額129.03 這樣正確嗎?

張艷老師 解答

2018-04-04 14:33

您是申報第一季度增值稅嗎?第一季度總共開票不含稅金額多少?是4300.97嗎?

皆如愿 追問

2018-04-04 14:34

是的 老師

張艷老師 解答

2018-04-04 14:38

填入第9和10行的免稅銷售額欄次中

皆如愿 追問

2018-04-04 15:07

感謝老師指教! 企業(yè)所得稅申報是按今年1到3月的3月份累計數(shù)來填報嗎?營業(yè)收入 成本 利潤總額 2.3.4列 還需要填報哪些呢?

皆如愿 追問

2018-04-04 15:07

感謝老師指教! 企業(yè)所得稅申報是按今年1到3月的3月份累計數(shù)來填報嗎?營業(yè)收入 成本 利潤總額 2.3.4列 還需要填報哪些呢?

張艷老師 解答

2018-04-04 15:08

就是這些了,沒有往年的虧損吧?

皆如愿 追問

2018-04-04 15:23

老師 17年12月才開始的公司 12月也是負(fù)數(shù) 去年的需要增加到累計嗎?其他表如不征收和誰基減免應(yīng)納稅明細(xì)表及減免所得額明細(xì)表 需要填嗎?如需要是否都只填入不征稅的收入就好?問的很麻煩哦 謝謝老師的耐心!

張艷老師 解答

2018-04-04 15:25

抱歉,我上面說混淆了。 
其他表如不征收和誰基減免應(yīng)納稅明細(xì)表及減免所得額明細(xì)表,如果沒有抵減稅控服務(wù)費的話,是不需要填的 
是的,只需填入不含稅銷售額就行了。 
不用客氣的,為學(xué)員服務(wù)是我的責(zé)任。

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相關(guān)問題討論
你好,建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,申請增值稅專票,最好到營業(yè)大廳去,他們要可以指導(dǎo)解決。而且可能還有繳納稅金,一不到位好點。供參考。
2019-07-03 13:49:45
你好,身為百萬的話,稅務(wù)局會要求查賬的,而且你的稅負(fù)得達(dá)得到。
2023-01-18 13:34:56
這個只能自己領(lǐng)專用發(fā)票,自己開具發(fā)票了。
2019-08-30 10:52:09
您好,借銀行存款,借應(yīng)交稅費(紅字)
2022-01-15 17:42:32
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