之前的會計1月計提的轉(zhuǎn)出未交增值稅金額有8萬多 實際上2月繳納金額只有4萬多 那么我2月繳納4萬元稅金時怎么做 是借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬 貸:應交稅費-未交增值稅 4萬 借:應交稅費-未交增值稅 4萬 貸:銀行存款 4萬 是這樣嗎 老師
燈籠君????
于2024-03-13 10:54 發(fā)布 ??354次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-03-13 10:54
你好,你一月份多結轉(zhuǎn)的這一個紅沖就行。
相關問題討論

平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51

你好,如果銷項大于進項,是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32

你好,年終時做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53

同學,你好
完整的分錄
1、結轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2、結轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
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燈籠君???? 追問
2024-03-13 10:59
郭老師 解答
2024-03-13 11:00
燈籠君???? 追問
2024-03-13 11:00
郭老師 解答
2024-03-13 11:02