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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-03-12 09:42

1.進(jìn)項(xiàng)稅額:指企業(yè)在購買商品或接受服務(wù)時(shí)支付的增值稅,這部分稅款可以在銷售商品或提供服務(wù)時(shí)抵扣。在您的情況中,購買貨物材料的進(jìn)項(xiàng)稅額為110萬,并且已經(jīng)抵扣。
  2.銷項(xiàng)稅額:指企業(yè)在銷售商品或提供服務(wù)時(shí)收取的增值稅。這部分稅款通常是企業(yè)需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的。
  3.留抵稅額:指企業(yè)在某個(gè)納稅期間內(nèi),進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,從而形成的未抵扣完的稅額,可以留待以后期間抵扣。
  4.出口退稅:指企業(yè)在出口商品時(shí),可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還已支付的進(jìn)項(xiàng)稅額。

樸老師 解答

2024-03-12 09:42

出口退稅是將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額退還給企業(yè),與銷項(xiàng)稅額無關(guān)

云尚十六 追問

2024-03-12 09:48

110萬不是作為進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)進(jìn)行抵扣銷項(xiàng)稅了,現(xiàn)在110萬根本不能抵扣,那之前的銷項(xiàng)稅不用補(bǔ)上嗎?

樸老師 解答

2024-03-12 09:48

你是外貿(mào)出口還是生產(chǎn)型出口

云尚十六 追問

2024-03-12 09:51

生產(chǎn)性出口

樸老師 解答

2024-03-12 09:55

那你這個(gè)退稅退的是差額的
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額

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