老師,2月份應(yīng)交增值稅2萬,3月份申報2月份的增值稅時可以增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵減14萬(包括2023年),實(shí)際抵減2萬,2月份和3月份賬務(wù)關(guān)于增值稅及附加稅怎么處理?怎么寫分錄?謝謝老師
優(yōu)雅的柚子
于2024-03-11 11:36 發(fā)布 ??194次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-03-11 11:38
你好,你是當(dāng)月做的進(jìn)項(xiàng)還是以前留底?
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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

同學(xué)你好
是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41

要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
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優(yōu)雅的柚子 追問
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郭老師 解答
2024-03-11 11:56
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2024-03-11 11:57