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送心意

玲老師

職稱會計師

2024-03-07 14:50

你好,按照12月末的科目余額表數(shù)據(jù)錄入期初,然后就開始做1月份的賬。

武月紅 追問

2024-03-07 14:59

老師,不能取得發(fā)票的日常費用報銷怎么入賬才能稅前扣除啊?

玲老師 解答

2024-03-07 15:02

和有發(fā)票的分錄一樣匯算清繳納稅,調(diào)整交所得稅。

武月紅 追問

2024-03-07 15:05

也就是說想要稅前扣除 就必須得有發(fā)票?

玲老師 解答

2024-03-07 15:09

是的,要扣除需要有發(fā)票對的。

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相關問題討論
你好? 是的 你就根據(jù)期末的科目余額表的余額來建賬? ? 作為期初處理建賬? ?
2020-11-26 08:33:16
同學,您好。首先確認下您自己的賬是比較準確完整的,然后以代理記賬的賬為基礎,找出雙方的差異,補記沖紅,調(diào)整代理記賬的賬,使賬與實際情況相符。
2022-04-15 11:13:30
你好,先按照移交數(shù)據(jù)入賬,之后根據(jù)實際做調(diào)整
2019-11-07 07:03:56
你好 是的 需要給你期末的數(shù)據(jù)來給你建賬的
2019-07-15 17:23:20
你好,按照12月末的科目余額表數(shù)據(jù)錄入期初,然后就開始做1月份的賬。
2024-03-07 14:50:42
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