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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-31 10:32

借;應(yīng)付賬款  貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費

向日葵 追問

2018-03-31 10:34

鄒老師,在施工方?jīng)]開發(fā)票之前,不應(yīng)該  借預(yù)付賬款 貸什么嗎

鄒老師 解答

2018-03-31 10:35

你好,用房屋給施工方抵頂了工程款應(yīng)當(dāng)是你單位給施工方開具發(fā)票才是的

向日葵 追問

2018-03-31 10:37

施工方收到工程款要開建安發(fā)票的 沒開之前應(yīng)怎樣做分錄

鄒老師 解答

2018-03-31 10:38

你好,沒有開具發(fā)票之前可以暫時不做分錄的 
開具發(fā)票就 借;開發(fā)成本  貸;應(yīng)付賬款

向日葵 追問

2018-03-31 11:05

老師,之后施工方把100萬的房子70萬賣給了張三,我應(yīng)該怎樣做分錄呢

鄒老師 解答

2018-03-31 11:06

借;固定資產(chǎn)清理  累計折舊   貸;固定資產(chǎn) 
借;銀行存款   貸;固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費  
借;營業(yè)外收支  貸;固定資產(chǎn)清理

向日葵 追問

2018-03-31 11:10

老師不是這樣的,我公司是房產(chǎn)開發(fā)單位,房子還沒竣工驗收,只是預(yù)售,不涉及固定資產(chǎn)清理的,我就是不明白,給施工方抵頂100萬的房款,施工方給業(yè)主算70萬,中間30萬的差額怎么辦,怎樣做分錄

鄒老師 解答

2018-03-31 11:12

你好,我這個是做施工方取得你單位給他們抵頂工程款的分錄,對方取得按固定資產(chǎn)核算,銷售按固定資產(chǎn)處置,差額計入營業(yè)外支出

向日葵 追問

2018-03-31 14:47

老師,比如說 工程款抵頂房款室收到施工方的發(fā)票時的 分錄  借 開發(fā)成本 100萬  借  其他應(yīng)付款-住宅100萬  ,施工方簽購房合同時,要求房款發(fā)票是70萬   開發(fā)商應(yīng)該怎樣做分錄呢

鄒老師 解答

2018-03-31 14:50

借;其他應(yīng)付款      貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費

向日葵 追問

2018-03-31 14:53

因為購房款的發(fā)票是70萬   借 其他應(yīng)付款-住宅100萬  貸 主營業(yè)務(wù)收入 70萬   另外的30萬怎么辦

鄒老師 解答

2018-03-31 14:53

那營業(yè)外收入處理

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你好 借:應(yīng)付賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2021-05-13 16:55:14
借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
2020-04-07 08:42:40
借;應(yīng)付賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2018-03-31 10:32:44
借:預(yù)付賬款貸:銀行存款
2018-08-02 11:50:23
你好!計入其他應(yīng)付款核算
2018-07-26 16:28:13
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