
16年5月份的業(yè)務收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應該怎么做賬務處理
小規(guī)模納稅公司,現(xiàn)在申報3季度增值稅,增值稅納稅申報表中的12項“本期應納稅額減增額”是什么意思?
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
16年5月份的業(yè)務收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應該怎么做賬務處理
老師你好 請問出口系統(tǒng)里面的增值稅納稅申報表錄入 是先申報增值稅納稅表還是先填出口系統(tǒng)里面的增值稅納稅申報表錄入
adaxu 追問
2024-02-26 12:06
宋生老師 解答
2024-02-26 12:08