
銷項記入應(yīng)交增值稅銷項稅額,進(jìn)項記入應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平?
答: 你銷項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
求出增值稅銷項稅,進(jìn)項稅和可抵扣的進(jìn)項稅額和增值稅應(yīng)納稅額。
答: 業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額3000*9%=270
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
繳納增值稅和繳納進(jìn)項稅額有什么區(qū)別?
答: 你好,這個增值稅的話,是你銷項稅額減去進(jìn)項稅額的稅費。


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2024-02-26 08:32
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