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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-03-29 13:39

增值稅是價外稅,絕對不能計入成本費(fèi)用。

bukaqi 追問

2018-03-29 14:03

那么把每個月交的增值稅看做是費(fèi)用, 對嗎?

方亮老師 解答

2018-03-29 14:08

不對,因為增值稅是價外稅,與費(fèi)用沒有任何關(guān)系,增值稅最終是消費(fèi)者負(fù)擔(dān),不是企業(yè)負(fù)擔(dān)。

bukaqi 追問

2018-03-29 15:08

稅老師,  
你能給我舉個例子嗎?這種交了的既不是成本又不是費(fèi)用的稅能回到公司嗎?

方亮老師 解答

2018-03-29 15:12

舉例:你們單位購買產(chǎn)品10000元,進(jìn)項稅額是1700元(這是支付給供應(yīng)商的),銷售此批產(chǎn)品的金額是20000元,銷項稅額是3400元(這是從消費(fèi)者手里收取的),實(shí)際應(yīng)該繳納的增值稅=3400-1700=1700元,最后這1700元繳納給國家,這筆稅款其實(shí)是消費(fèi)者負(fù)擔(dān)的。

bukaqi 追問

2018-03-29 16:11

稅老師, 我明白了。謝謝你。原來如此。舉個例子就一下子明白了。 謝謝你。  
那我繼續(xù)問一個問題,  
現(xiàn)在制造行業(yè)稅負(fù)率簡并至16%,對個人和企業(yè)有什么影響,怎么分析稅負(fù)? 
另外,5月1號開始執(zhí)行16%的稅率, 那么未執(zhí)行完的原來合同,與客戶怎么結(jié)算呢?他們會不會再讓我們退回稅率差額款項呢?

方亮老師 解答

2018-03-29 17:25

1、稅負(fù)率=(銷項稅額-進(jìn)項稅額)/不含稅收入,稅負(fù)應(yīng)該會下降。 
2、沒有開具的按照16%開具,已經(jīng)開具的不能退款。

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