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心靈美的檸檬
于2024-02-03 10:49 發(fā)布 ??441次瀏覽
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2024-02-03 10:50
專票加普票超30萬是全部加起來交增值稅
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增值稅免稅申報表如何填,免稅銷售額3300增值稅普
答: 你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
增值稅減免稅申報明細表----蔬菜免征增值稅優(yōu)惠里的-----免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額和免稅額怎么計算
答: 你好,同學(xué)。 就是你購進的產(chǎn)品用于免稅 銷售這部分對應(yīng)的進項。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
45萬以內(nèi)增值稅免稅額需要做入營業(yè)外外收入嗎?
答: 沒問題,是計入到營業(yè)外收入里面。
增值稅稅率是免稅,那么還需要計算免稅額嗎?在增值稅申報表第19欄本期免稅額填寫金額嗎?
討論
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
免稅項目的問題。企業(yè)免增值稅,例如開票時:金額3600元,稅率:免稅。在填報增值稅減免明細表時,免征增值稅項目銷售額是填3600還是3600/1.03?
老師您好:供熱企業(yè)向居民收取的熱費免征增值稅,其收入,免稅額如何帳務(wù)處理?請教指導(dǎo)。
增值稅減免稅額,計營業(yè)處收入,還是列其他收益?
家權(quán)老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師
★ 4.97 解題: 178026 個
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