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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-01-30 10:02

你好,對方會開具負(fù)數(shù)發(fā)票,根據(jù)開具的紅字發(fā)票做一筆沖銷管理費用的分錄
借:管理費用 負(fù)數(shù)
    銀行存款

小電燈 追問

2024-01-30 10:04

對方需要把紅字發(fā)票給到我嗎

高輝老師 解答

2024-01-30 10:05

需要的,會把紅字發(fā)票給你

小電燈 追問

2024-01-30 10:08

好的,收到紅字發(fā)票,直接做 借:銀行存款   貸:管理費用  可以吧

高輝老師 解答

2024-01-30 10:11

你好,金額有多少了

小電燈 追問

2024-01-30 10:13

金額是1000元

高輝老師 解答

2024-01-30 10:16

你好,可以直接做分錄
借:管理費用  負(fù)數(shù)   不能放在貸方
     銀行存款


都是放在借方

小電燈 追問

2024-01-30 10:37

好的,謝謝老師

高輝老師 解答

2024-01-30 10:42

不客氣,祝工作順利

小電燈 追問

2024-01-30 10:48

老師,那如果充值的金額用了一部分,剩余部分退回來呢,也是一樣的嗎

高輝老師 解答

2024-01-30 11:00

你好,可以只開一部分的紅字發(fā)票,或者全部紅沖,在開具一張最后確認(rèn)的金額。,分錄都一樣

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相關(guān)問題討論
你好都可以 一般單獨做管理費用的
2024-10-03 22:13:52
你好,可以抵扣,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用?
2022-03-02 16:53:55
您好,還可以抵扣的,通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整 借待認(rèn)證 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2022-03-02 16:49:28
你好 按實際發(fā)生入賬 三包范圍內(nèi)的 后期的運維服務(wù) 借銷售費用后期運維費 貸銀行存款等(外包的 付職工薪酬(自己員工做的 ) 銀行存款自己做的 材料費
2021-04-26 14:15:09
你好,為什么實際支付的金額,不是發(fā)票的金額呢? 最好是做到金額一致的
2024-04-09 11:13:11
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