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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-17 15:57

你好,最后一個分錄不對,把主營業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整,然后匯算清繳,需要納稅調(diào)增51.49,以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-01-17 16:00

那個分錄不對,最后一個分錄應(yīng)該借:利潤分配- 未分配利潤5200,貸:以前年度損益調(diào)整??跨年了應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬,借:以前年度損益調(diào)整-5200,貸應(yīng)付賬款-其他-5200,然后重新入成本在1月借:主營業(yè)務(wù)成本5148.51,應(yīng)交進(jìn)項稅51.49,貸:銀行存款5200重新入成本難道不是放在主營成本嗎

郭老師 解答

2024-01-17 16:01

月借:主營業(yè)務(wù)成本5148.51,應(yīng)交進(jìn)項稅51.49,貸:銀行存款5200,

郭老師 解答

2024-01-17 16:01

做的分錄不對,你怎么又做到今年的主營業(yè)務(wù)成本了?不是用以前年度損益調(diào)整來做嗎?

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-01-17 16:06

那我是這樣理解的跨年了應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬,借:以前年度損益調(diào)整-5200,貸應(yīng)付賬款-其他-5200,,不是有進(jìn)項專票在2024年1月回票嗎,我不是要調(diào)整了然后重新入成本嗎,,那你和我說一下我正確的分錄應(yīng)該怎么做吧,我有點亂了

郭老師 解答

2024-01-17 16:06

借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整5200,借以前年度損益調(diào)整5148.51,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項51.49,貸應(yīng)付賬款5200
借應(yīng)付賬款,貸銀行
然后匯算清繳納稅,調(diào)增51.49月末把這個以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去,這個完整的就是這一個,沒有其他的需要調(diào)整的。

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-01-17 16:12

借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整5200,借以前年度損益調(diào)整5148.51,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項51.49,貸應(yīng)付賬款5200
借應(yīng)付賬款,貸銀行,那我這個月還沒有到匯算清繳時間呢到時候肯定會有納稅調(diào)增,是不是我可以本月先做以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去,,,最后借:利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整這筆分錄嗎,,未分配利潤在借方才表示未彌補的虧損是嗎

郭老師 解答

2024-01-17 16:12

他本來余額就在貸方了,你還做結(jié)轉(zhuǎn)貸方的嗎?不應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤嗎?

郭老師 解答

2024-01-17 16:13

貸方余額是5200,借方余額是5148.51,你說他的余額方向是不是在貸方,在貸方的話是不是結(jié)轉(zhuǎn)他沒有余額放到借方里面去。

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-01-17 16:23

好的,那就是借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整5200,借以前年度損益調(diào)整5148.51,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項51.49,貸應(yīng)付賬款5200
借應(yīng)付賬款5200,貸銀行5200,月末直接借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤,,這個步驟都是本月處理坐下來吧,至于納稅調(diào)增51.49匯算清繳填表就可以了吧,我賬面就不用在體現(xiàn)了你看下這樣理解對嗎

郭老師 解答

2024-01-17 16:26

是的,對的,是這么做,是這么理解的。

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-01-17 16:29

謝謝老師你這樣一梳理感覺對這個調(diào)整科目了解都多了謝謝!

郭老師 解答

2024-01-17 16:30

不用客氣,工作愉快。

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-01-17 17:02

啊老師我忘記問了貸方余額是5200,借方余額是5148.51,你說他的余額方向是不是在貸方,在貸方的話是不是結(jié)轉(zhuǎn)他沒有余額放到借方里面去,借:以前年度損益調(diào)整 5200貸:利潤分配未分配利潤5200,,應(yīng)該是我理解的以前年度損益調(diào)整5200還是說應(yīng)該填51.49,,我記得以前年度損益調(diào)整最后應(yīng)該是沒有余額的,如果填5200就有余額是因為我還沒結(jié)轉(zhuǎn)損益影響?

郭老師 解答

2024-01-17 17:04

以前年度損益調(diào)整只結(jié)轉(zhuǎn)余額就可以的,我也給你結(jié)轉(zhuǎn)的是余額呀,你自己寫出來,你再算一下。

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-01-17 17:04

借:以前年度損益調(diào)整 51.49貸:利潤分配未分配利潤 51.49,,應(yīng)該最后結(jié)轉(zhuǎn)的是這筆數(shù)才對的是吧

郭老師 解答

2024-01-17 17:04

是的,對的,是這么做的呀。

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-01-17 17:12

對呢,因為貸方以前年度損益調(diào)整5200,借以前年度損益調(diào)整5148.51,剛好是余額51.49元,他的余額方向是在貸方,所以借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤,現(xiàn)在理清了

郭老師 解答

2024-01-17 17:13

對的,是的,是這么做的。

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你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項稅額的
2018-12-25 10:21:07
你好,這個就是你發(fā)生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預(yù)付賬款支付了一部分,剩下的是其他應(yīng)付款沒有支付的。
2022-08-12 08:22:07
可以的
2017-08-15 09:52:11
你好! 可以的。
2018-10-09 12:16:18
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