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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-01-14 12:47

作為勞務(wù)派遣公司,您在申報(bào)增值稅時(shí)需要根據(jù)不同情況選擇一般計(jì)稅方法或簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。

如果您選擇一般計(jì)稅方法,您需要以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照6%的稅率計(jì)算繳納增值稅。在申報(bào)時(shí),您需要填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表,并附上相應(yīng)的抵扣憑證和扣稅憑證。

如果您選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,您需要以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。在申報(bào)時(shí),您需要填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目)并附上相應(yīng)的抵扣憑證和扣稅憑證。

對(duì)于開(kāi)具差額征收發(fā)票的情況,您需要根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票類型和征收方式進(jìn)行相應(yīng)的處理。如果您開(kāi)具的是全額發(fā)票,您需要將發(fā)票金額作為銷售額申報(bào)增值稅;如果您開(kāi)具的是差額征收發(fā)票,您需要將扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額作為銷售額申報(bào)增值稅。

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