我們公司是9月建的賬,然后9這前的應(yīng)收賬款沒有建在期初數(shù)那里,我11月收到了9月之前的應(yīng)收款要怎么做賬,因不是我的賬,她做到11月就沒有做了,我現(xiàn)在接手,然后我發(fā)現(xiàn)他9月前的應(yīng)收款都沒有建到期初去,還有我看到她期初數(shù),貸方就一個(gè)實(shí)收資本跟應(yīng)付賬款,那我可不可以,借 銀行存款,貸實(shí)收資本啊 這樣就相當(dāng)于建期初的時(shí)候 資產(chǎn)增加,所有者權(quán)益也增加。這樣也不影響當(dāng)期的利潤什么的,老師您們覺得怎么做比較合理呢,我這是內(nèi)賬來的
Weiwei
于2018-03-21 09:33 發(fā)布 ??865次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2018-03-21 09:36
你好,做成利潤,借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤,如果是當(dāng)年的應(yīng)收也可以計(jì)入本年利潤
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同學(xué)您好,資產(chǎn)是:銀行存款500000元,機(jī)器設(shè)備1000000元,房屋9000000元,應(yīng)收賬款200000元,
負(fù)債是:借款800000元,應(yīng)付賬款200000元
所有者權(quán)益是350000
收入是500000元,成本費(fèi)用是150000,利潤是350000
2021-09-19 13:46:24

資產(chǎn)500000+1000000+90000000+200000
負(fù)債200000
所有者權(quán)益,資產(chǎn)-負(fù)債
收入50萬
費(fèi)用15萬
利潤35萬
2021-04-28 17:33:59

看一下圖片,同學(xué)
2019-09-16 17:31:07

同學(xué)你好
計(jì)入利潤分配未分配利潤
2021-02-22 10:08:02

你好,做成利潤,借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤,如果是當(dāng)年的應(yīng)收也可以計(jì)入本年利潤
2018-03-21 09:36:27
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Weiwei 追問
2018-03-21 09:39
吳月柳 解答
2018-03-21 09:41