
這個去年的股權(quán)變更是法人代表刷卡支付的印花稅,不是基本賬戶,做賬務(wù)處理通過現(xiàn)金進(jìn)行賬務(wù)處理,然后把錢再還給法人。這個月就做以前年度損益調(diào)整處理嗎?會計(jì)分錄是什么呢??
答: 如果是歸還法人墊款的話,只需做 借:其他應(yīng)付款--法人 貸:銀行存款
跨年開紅字發(fā)票賬務(wù)處理問題。因?yàn)槎愄栧e誤,公司在今年1月份給客戶開了紅字發(fā)票給客戶,以前的發(fā)票是16年11月,1月又重新開了一張正確的發(fā)票給客戶。(加稅合計(jì)3萬,不含稅25641.03,稅款4358.97),請問完整的會計(jì)分錄咋寫啊?是否要以前年度損益調(diào)整?
答: 您好!不需要。你1月份做個負(fù)數(shù)分錄,然后做個正數(shù)分錄就可以了。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,關(guān)于以前年度損益調(diào)整科目,相關(guān)賬務(wù)處理怎么寫分錄呢?比如說少計(jì)收入未記賬,但是這筆少計(jì)收入又是交了稅的沒記賬。我該如何調(diào)整
答: 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤

