每月底將增值稅轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月繳納的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款。請(qǐng)問老師,那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目余額一直掛著嗎?
蘋果小蝴蝶
于2018-03-19 09:53 發(fā)布 ??1542次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-03-19 10:01
可是我本月入賬的進(jìn)賬,不一定這個(gè)月會(huì)抵扣???可能3個(gè)月或者5個(gè)月以后抵扣。
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您好
轉(zhuǎn)出未交增值稅這科目是月末余額在借方了
年末的時(shí)候結(jié)平
2019-05-18 15:53:52

這么處理不對(duì)哦同學(xué)。
借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅
2020-04-03 16:23:49

您好,不是的,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2018-03-19 09:55:42

你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅 有余額是正常的 你要看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目是平的
2020-08-06 11:29:22

一般是結(jié)平的,屬于過渡科目
2021-03-17 11:17:36
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蘋果小蝴蝶 追問
2018-03-19 10:04
王雁鳴老師 解答
2018-03-19 09:55
王雁鳴老師 解答
2018-03-19 10:02
王雁鳴老師 解答
2018-03-19 10:05