老師您好,我們公司聘請(qǐng)個(gè)人提供了咨詢服務(wù),給我們 問
需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計(jì)算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問
您好,可以的,這個(gè)不影響的 答
老師請(qǐng)問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽,獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問
您好, 這個(gè)沒有限制,都需要申報(bào) 答

一般納稅人,收到貨款發(fā)票后有增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票!為什么可以一起做貸方主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷項(xiàng)稅?
答: 專票和普票對(duì)開票方是一樣的
一般納稅人購進(jìn)貨物,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅先借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)。待認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-待抵扣增值稅?
答: 你如果直接認(rèn)證抵扣就是進(jìn)項(xiàng)稅額。 如果暫時(shí)不抵扣就是貸抵扣稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是運(yùn)輸企業(yè)一般納稅人,客戶給我們貨物抵消運(yùn)費(fèi),給我們開具了增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問老師,我們收到貨物借記:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸記:應(yīng)收賬款。原材料還需不需要轉(zhuǎn)到成本?
答: 你好 對(duì)的 分錄是這么做 這個(gè)用在哪里的


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2018-03-19 10:01
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2018-03-19 10:02
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2018-03-19 11:48
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