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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-03-15 15:25

你好!這個你要跟你申報的個稅核對下,看是不是對應的上。正常應該是交的個稅。

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你好!這個你要跟你申報的個稅核對下,看是不是對應的上。正常應該是交的個稅。
2018-03-15 15:25:24
借銀行 貸短期借款 借短期借款 貸銀行
2019-06-07 16:59:11
你好!實際業(yè)務是什么?
2018-07-10 12:32:02
同城票據(jù)交換的基本做法及賬務處理: (一)交換提出 一)對提出的代收票據(jù)(貸方憑證),提出行的會計分錄為: 借:活期存款 貸:同城票據(jù)清算 二)對提出的代付票據(jù)(借方憑證),會計分錄為: 借:同城票據(jù)清算 貸:其他應付款--提出交換專戶 退票時間過后,對他行未退回的代付票據(jù)為收款人進賬,會計分錄為: 借:其他應付款——提出交換專戶 貸:活期存款——收款人戶 對他行退回的代付票據(jù),應將已退回的票據(jù)及其他有關憑證等退收款人。其會計分錄為: 借:其他應付款--提出交換專戶 貸:同城票據(jù)清算 (二)交換提入 提入行根據(jù)提回的借、貸方票據(jù)辦理轉賬。 一)對提回的代收票據(jù)(貸方票據(jù)),可以直接辦理轉賬,會計分錄為: 借:同城票據(jù)清算 貸:活期存款——收款人戶 如果因其他原因不能進賬,應辦理退票,會計分錄為: 借:同城票據(jù)清算 貸:其他應付款——退票專戶 二)對提回的代付票據(jù)(借方票據(jù)),若付款單位有足夠的資金支付,則會計分錄為: 借:活期存款——付款人戶 貸:同城票據(jù)清算 若付款單位賬戶資金不足支付或因票據(jù)要素錯誤無法辦理支付,則應辦理退票,會 計分錄為: 借:其他應收款——退票專戶 貸:同城票據(jù)清算 并將待退的票據(jù)專夾保管,以便下場交換時,退交原提出行。 (三)清算差額 各參加票據(jù)交換的銀行在票據(jù)交換結束后,根據(jù)應收差額或應付差額進行資金的清算。 對每一個參加票據(jù)交換的行處,有: 應收金額=提出借方票據(jù)金額+提入貸方票據(jù)金額 應付金額=提出貸方票據(jù)金額+提入借方票據(jù)金額
2019-11-28 11:03:10
你好,這個具體是收到的什么款項
2018-01-15 10:02:59
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