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小哲
于2018-03-14 15:11 發(fā)布 ??1349次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-03-14 15:12
你好,按最新的規(guī)定屬于沒有按規(guī)定開具發(fā)票,是不可以的
小哲 追問
2018-03-14 17:38
老師 技術(shù)推廣服務(wù),可以開哪些項(xiàng)目的發(fā)票?
鄒老師 解答
2018-03-14 17:39
你好,就是開具技術(shù)推廣內(nèi)容的發(fā)票
2018-03-15 10:13
想咨詢下,2016預(yù)付了2016年4月-2017年3月房租款,當(dāng)年房主沒有提供發(fā)票,上任會(huì)計(jì)直接入賬,借:預(yù)付賬款 貸:現(xiàn)金 ,每月攤銷計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,預(yù)付賬款現(xiàn)已全部攤銷完,公司現(xiàn)在想自己去稅務(wù)局代開房租發(fā)票,請(qǐng)問公司現(xiàn)在如果開了發(fā)票應(yīng)怎么處理賬務(wù)
2018-03-15 10:15
你好,取得發(fā)票沖銷之前的 這個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 然后根據(jù)發(fā)票做分錄 借;待攤費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款 借;管理費(fèi)用等科目 貸;待攤費(fèi)用
2018-03-15 11:37
老師,我這個(gè)合同80萬,這三個(gè)月老板讓開9萬發(fā)票,發(fā)票我可以只備注其中一個(gè)工程嗎?如單獨(dú)備注農(nóng)業(yè)園大門。下次開發(fā)票在備注其他的可以嗎
2018-03-15 11:38
你好,這9萬是可以確定對(duì)應(yīng)的是哪個(gè)工程的款項(xiàng)是嗎
2018-03-15 11:43
農(nóng)業(yè)公司打了20萬的預(yù)付款,這個(gè)歐美雅也是老板的公司,他妻子的法人。為了不交稅,老板讓開9萬的發(fā)票,合同預(yù)算表里倒是是單獨(dú)做了大門,傳達(dá)室等的預(yù)算
2018-03-15 11:47
你好,是想符合季度收入低于9萬免征增值稅?
2018-03-15 11:54
是的
2018-03-15 13:06
你好,如果出于避稅考慮,而且對(duì)方接受這樣開具發(fā)票,你可以這樣操作
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在沒有待攤費(fèi)用了我可以把發(fā)票附在預(yù)付款憑證下面嗎
2018-03-15 13:13
你好,發(fā)票是需要附在你所記錄的費(fèi)用分錄后面的
2018-03-15 13:36
老師,這個(gè)農(nóng)業(yè)公司是我們自己的,裝飾公司是老板妻子的法人,所以老板想要裝飾公司開九萬,不交稅。老師如果9月合同我不分開備注,備注,農(nóng)業(yè)園大門,警衛(wèi)室,衛(wèi)生間,院墻,白蓮藕池,標(biāo)志等建設(shè)工程,。農(nóng)業(yè)公司入在建工程的二級(jí)科目要怎么入賬
2018-03-15 13:37
你好,需要分別注明,取得發(fā)票一方才好計(jì)入在建工程相應(yīng)明細(xì)核算的
2018-03-15 14:04
老師,實(shí)際農(nóng)業(yè)公司自己快完工了。他想走用裝飾公司走賬,所以把很多材料發(fā)票都開給裝飾公司了,如果裝飾公司給農(nóng)業(yè)公司開9萬發(fā)票,還要考慮傳達(dá)室警務(wù)室等那一樣預(yù)算差不多是9萬。還要考慮材料發(fā)票。 如果直接備注(農(nóng)業(yè)園大門,警衛(wèi)室,衛(wèi)生間,院墻,白蓮藕池,標(biāo)志等建設(shè)工程) 農(nóng)業(yè)公司直接記 借在建工程-基地建設(shè),貸銀行存款。等全部發(fā)票開完,在分別轉(zhuǎn)入借固定資產(chǎn)-大門。貸,在建工程可以嗎
2018-03-15 14:18
你好,可以這樣處理的
2018-03-15 14:23
老師 2016年度 , 未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報(bào)告的 這種情況怎么處理?
你好,提供資料去工商局大廳補(bǔ)做年度報(bào)告公示
2018-03-15 14:32
老師,農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模收到9萬的發(fā)票,是借:在建工程 貸:銀行存款嗎
2018-03-15 14:38
你好,是這樣做賬務(wù)處理的
2018-03-15 14:44
老師,需要帶什么樣的資料去工商局大廳補(bǔ)做年度報(bào)告公示?
2018-03-15 14:47
你好,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章,以前年度的報(bào)表
2018-03-15 15:06
老師 比如 原材料成本是100元 現(xiàn)在給客戶報(bào)價(jià)200元,但是收客戶款300元,其中100是安裝費(fèi) 我進(jìn)銷存出庫(kù)單金額應(yīng)該是多少?
你好,出庫(kù)單金額是按100元
2018-03-15 15:09
您的意思是建議進(jìn)銷存平進(jìn)平出 用合同作為附件做收入 是吧 我這是內(nèi)帳
2018-03-15 15:12
你好,成本本來就是你貨物的成本,而不隨著收入變動(dòng)而變動(dòng)的
2018-03-15 15:23
原材料從不同廠家采買導(dǎo)致價(jià)格不同 或者同一廠家價(jià)格調(diào)整 我應(yīng)該怎么處理呢
2018-03-15 15:28
你好,根據(jù)購(gòu)進(jìn)價(jià)格填寫出庫(kù)單價(jià)格就是了
2018-03-15 17:04
我們是建筑服務(wù)公司 核定征收稅款 去年有的收入沒有準(zhǔn)備材料票 導(dǎo)致17年年利潤(rùn)占比收入過高 差不多60%了 現(xiàn)在想調(diào)賬 改怎么做啊 我是會(huì)計(jì)新手 剛來公司沒多久 不知道該怎么做最好
2018-03-15 17:11
你好,你可以做些成本支出 借;工程施工 貸;銀行存款等科目 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;工程施工 從而來降低利潤(rùn)
2018-03-15 17:15
這是去年的賬 可以直接做成本支出嗎 是不是需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來調(diào)整
2018-03-15 17:16
你好,跨年的就把損益科目改成以前年度損益調(diào)整科目就是了
2018-03-15 17:19
借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料 這個(gè)記賬憑證后面需要附原始票據(jù)嗎 原始票據(jù)的日期應(yīng)該是去年的 還是今年的
2018-03-15 17:20
你好,需要附上領(lǐng)料單,是去年的
2018-03-15 17:26
你好請(qǐng)問一下我是先付了廠租,然后收到增值稅發(fā)票,抵扣時(shí)怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
2018-03-15 17:34
借;制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款
2018-03-15 17:42
我是每月銀行付款的,每月收到發(fā)票
2018-03-15 18:36
付款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 收到發(fā)票 借;制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款
2018-03-16 10:31
老師 發(fā)現(xiàn)外賬17年12月的本年利潤(rùn)沒有轉(zhuǎn)怎么辦 發(fā)現(xiàn)制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)少了一個(gè)零,造成期末還有余額 怎么辦
2018-03-16 10:34
你好,把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 制造費(fèi)用少結(jié)轉(zhuǎn)了就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
2018-03-16 10:35
現(xiàn)在外賬做2月份的了,還可以反結(jié)賬,調(diào)整坐在一月份 調(diào)整在一月份嗎?
2018-03-16 10:37
你好,可以反結(jié)賬去一月份做相應(yīng)調(diào)整的
2018-03-16 10:46
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用:分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:制造費(fèi)用 這樣嗎?
2018-03-16 10:48
你好,不是的 是這樣處理 借;生產(chǎn)成本 貸;制造費(fèi)用 借;庫(kù)存商品 貸;生產(chǎn)成本 借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫(kù)存商品
2018-03-16 11:04
老師:你知道金蝶怎么反年結(jié)嗎
2018-03-16 11:05
你好,跨年了是無法做反結(jié)賬的
2018-03-16 14:24
老師,你好,我想問一下。我們寢室高新技術(shù)企業(yè)。如果拿到一張。買的材料的發(fā)票,我直接進(jìn)管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)原材料。這樣行嗎。
2018-03-16 17:08
你好,是用于研發(fā)用途嗎
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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