
月底管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費(fèi)用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
管理費(fèi)用,正常在借方,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,居然結(jié)轉(zhuǎn)完管理費(fèi)用成貸方紅字了
答: 你好,是不是有業(yè)務(wù)分錄發(fā)生的時(shí)候,計(jì)入了管理費(fèi)用貸方正數(shù)核算了,也就是沖銷了管理費(fèi)用業(yè)務(wù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的工資發(fā)放,借:應(yīng)付工資,貸方:銀行做錯(cuò)了為借:管理費(fèi)用工資年底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。如何沖正?
答: 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付工資

