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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-12-29 22:05

A. 正確。

根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)<全國增值稅電子普通發(fā)票技術(shù)規(guī)范>的通知》規(guī)定,納稅人開具增值稅電子普通發(fā)票后,如發(fā)生開票有誤、銷貨退回、銷售折讓、服務(wù)中止、銷售退回等情形,需要開具紅字增值稅電子普通發(fā)票的,按照以下規(guī)定執(zhí)行:

(一)購買方已將電子專票用于申報抵扣的,由購買方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)(以下簡稱“發(fā)票管理系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅電子專票信息表》(以下簡稱《信息表》),填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字電子專票信息。購買方未將電子專票用于申報抵扣的,由銷售方在發(fā)票管理系統(tǒng)中填開并上傳。

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風(fēng)險大,真實業(yè)務(wù)暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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